岗位职责:
1.负责公司制度管理工作,建立健全公司内部控制、审计监督管理制度;
2.负责开展内部审计,对公司采购、财务等流程制度设计和执行进行内部审计,编写审计报告;
3.负责组织对公司经济活动、经济责任及效益情况进行审计;对公司经济活动中的重大事项、组织或进行专项审计;参与公司科研课题的监督管理,及课题中期或终期审计等工作;
4.负责督促公司各部门做好审计发现问题的整改工作,提供审计咨询;
5.负责外部审计及相关方审计的配合工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、会计、经济、法律或者管理等相关专业;具有CPA或中级审计师证书者优先;
2.具有10年以上高新技术企业、研发机构等相关行业单位的审计工作经验;具有财务类或审计类专业技术类岗位3年以上工作经验;
3.熟悉风险管理和内控内审流程,具有独立开展内控审计项目的能力和经验;
4. 具有良好的沟通协调能力,具有良好的职业素养与品德操守。