岗位职责:
1、参与制定公司年度、专项内审计划;通过分析性复核、穿行测试、访谈、走访等审计方法协助内审负责人开展内审工作;收集审计证据、整理审计工作底稿、撰写内审报告初稿;
2、协助内审负责人与被审计部门沟通内审中发现的问题,形成内审建议并及时向内审负责人反馈;
3、协助内审负责人持续跟踪督促被审计部门对内审建议的整改落实,并定期向内审部门负责人汇报落实情况;
4、协助内审负责人对OA,ERP等系统中的流程进行日常审计监督,定期向内审部门负责人反馈异常情况;
5、通过流程诊断,风险漏洞审查等,协助内审负责人推动公司内控缺陷整改及制度优化;
6、内审部门负责人交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、审计、财务管理、经济或相关专业本科及以上学历;
2、有高科技企业财务、审计实习经验,或大型会计事务所实习经验者优先;
3、持有CPA证书或通过CPA会计、审计单科考试者优先;
4、具有良好的审计调查能力和逻辑思维能力,能运用审计调查方法识别出复杂问题并提出解决方案。
5、具有良好的文字功底和表达能力;具有良好的沟通协调能力,具备一定的抗压能力。
6、具有良好的英语读写能力,能与外籍员工无障碍沟通;
7、熟练使用OFFICE办公软件;
8、学习能力强、工作积极主动、具有时间观念、严谨细致、客观公正、廉洁奉公、具有保密意识;
9、工作地点:上海。